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你好,老師,應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在確認(rèn)無法收回,對這賬進(jìn)行核銷,怎么處理做分錄呢

2024-12-11 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-11 10:40

你好,壞賬核銷的分錄是 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款

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你好,壞賬核銷的分錄是 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款
2024-12-11
同學(xué)你好 這個屬于核銷的
2022-01-17
你好,應(yīng)收賬款無法收回,之前未提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在賬務(wù)是 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款
2022-12-20
原因 可能是報表編制規(guī)則有誤,沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系,或者會計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常,過賬后沒正確更新報表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報表編制模板和取數(shù)公式,確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計(jì)算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
你好再計(jì)提? 7萬? 轉(zhuǎn)銷就可以
2022-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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