你好,你當(dāng)時藍(lán)字是怎么做的憑證?要知道這個才能確定后面的憑證。
老師好!之前有一張進(jìn)項發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進(jìn)項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機(jī)動車的銷售折讓紅字信息,對方他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎
您好,老師我想問下,11月我公司開了一份紅字信息表,折讓發(fā)票,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的。但是對方還沒開紅字發(fā)票給我,可能要12月才開出,那這邊是11月做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,還是12月收到發(fā)票才做?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
借庫存商品,應(yīng)交稅金,進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)付賬款
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付,應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
庫存商品實際未退貨,這樣做憑證,庫存商品明細(xì)賬余額和進(jìn)銷存庫存商品余額就對不上了
你好,你之前做的本身就多做了進(jìn)項進(jìn)去了,所以現(xiàn)在要這樣做才能夠和發(fā)票對得上。