不反結(jié)賬調(diào)賬(推薦):反結(jié)賬操作可能會引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)混亂,并且如果已經(jīng)報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料,反結(jié)賬后重新報(bào)送會比較復(fù)雜??梢栽?11 月份錄入調(diào)整憑證來更正錯(cuò)誤。 11 月做調(diào)整憑證,借:研發(fā)費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用(金額為錯(cuò)記的研發(fā)人員保險(xiǎn)費(fèi)用)。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有誤,可在四季度或年度匯算清繳時(shí)按正確研發(fā)費(fèi)用計(jì)算加計(jì)扣除,一般季度小誤差匯算清繳統(tǒng)一處理
您好,科技型中小企業(yè)企業(yè),我剛才看去年22年的帳,發(fā)現(xiàn)有個(gè)研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(15萬),我們12月還因?yàn)闆]有填加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了,1.我現(xiàn)在改憑證嗎?還是可以把這15萬結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計(jì)扣除嗎?2.我們的報(bào)表可以5月31日前更改嗎?,到時(shí)候申請彌補(bǔ)以前年度虧損。
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
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老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
汽車店的拖車費(fèi)是成本還是費(fèi)用?
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
好的,我明白了,謝謝老師
好的!祝您工作順利!