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您好,老師,我剛看到,從6月份開始到現(xiàn)在,我把研發(fā)人員的保險(xiǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用科目,記錯(cuò)了,這樣在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候6月份和9月份的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)都不對,這種情況我應(yīng)該怎么辦?在11月份里錄入憑證調(diào)賬還是需要反結(jié)帳回去改?企業(yè)所得稅申報(bào)的需要回去修改嗎?

2024-12-10 08:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-10 08:49

不反結(jié)賬調(diào)賬(推薦):反結(jié)賬操作可能會引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)混亂,并且如果已經(jīng)報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料,反結(jié)賬后重新報(bào)送會比較復(fù)雜??梢栽?11 月份錄入調(diào)整憑證來更正錯(cuò)誤。 11 月做調(diào)整憑證,借:研發(fā)費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用(金額為錯(cuò)記的研發(fā)人員保險(xiǎn)費(fèi)用)。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有誤,可在四季度或年度匯算清繳時(shí)按正確研發(fā)費(fèi)用計(jì)算加計(jì)扣除,一般季度小誤差匯算清繳統(tǒng)一處理

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快賬用戶8309 追問 2024-12-10 08:56

好的,我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-10 08:57

好的!祝您工作順利!

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不反結(jié)賬調(diào)賬(推薦):反結(jié)賬操作可能會引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)混亂,并且如果已經(jīng)報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料,反結(jié)賬后重新報(bào)送會比較復(fù)雜。可以在 11 月份錄入調(diào)整憑證來更正錯(cuò)誤。 11 月做調(diào)整憑證,借:研發(fā)費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用(金額為錯(cuò)記的研發(fā)人員保險(xiǎn)費(fèi)用)。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有誤,可在四季度或年度匯算清繳時(shí)按正確研發(fā)費(fèi)用計(jì)算加計(jì)扣除,一般季度小誤差匯算清繳統(tǒng)一處理
2024-12-10
你好 這個(gè)不可以的,你們要更正之前的申報(bào)的。你改憑證也是改之前的數(shù)據(jù)的 這個(gè)你匯算清繳的時(shí)候,按照實(shí)際的研發(fā)費(fèi)用來做的
2023-02-21
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-11-14
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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