同學(xué),你好 現(xiàn)在是人員信息我改成雇員或者其他都無法申報(bào),老師這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢, 提示什么?
老師您好,請(qǐng)問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個(gè)稅,但是之后3個(gè)月就沒有正常發(fā)工資繳納個(gè)稅了,但從這個(gè)月開始這個(gè)員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個(gè)月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個(gè)稅,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,現(xiàn)在有2個(gè)員工是注冊(cè)監(jiān)理工程師,然后我們額外給他付除了工資之外的掛證費(fèi)一個(gè)34000元,另外一個(gè)68000元?,F(xiàn)在是老板同意不用去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后讓我做成工資,個(gè)稅他們自己承擔(dān),老師我這個(gè)怎么平攤合適呢,就是怎么平攤到每個(gè)月比較合適
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)23年6月申報(bào)個(gè)稅多申報(bào)了4個(gè)人,現(xiàn)在怎么辦呀?是這樣子的,這四個(gè)員工在其他公司代發(fā)工資,然后我在我公司申報(bào)了個(gè)稅
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
老師就是我現(xiàn)在申報(bào)我一個(gè)是工資薪金,一個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬,這兩個(gè)都有金額我都填寫了,出現(xiàn)的提示有2個(gè),一個(gè)說是這個(gè)人員的信息是雇員,一個(gè)提示是說這個(gè)人員的信息是其他,反正我不知道咋選
同學(xué),你好 單位同一人員,既有工資薪金又有勞務(wù)報(bào)酬時(shí),將人員信息改為雇員,勞務(wù)報(bào)酬并入工資薪金申報(bào)
老師,自己的員工能不能代開發(fā)票,我這算是這個(gè)員工是正常每個(gè)月領(lǐng)了工資的,然后這個(gè)月又有掛證費(fèi)
同學(xué),你好 自己的員工,是根據(jù)工資薪金申報(bào)的
那就是這個(gè)發(fā)票他要拿到稅務(wù)去做注銷是不是呢
同學(xué),你好 最好作廢,沒什么用