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老師,固定資產30088.5,折舊18460.5,賣了10000,13%稅率請問這個固定資產清理的完整分錄怎么做呢

2024-12-08 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-08 20:36

您好,借:固定資產清理? ?30088.5-18460.5 累計折舊? 18460.5 貸:固定資產 30088.5 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款? 10000 貸:固定資產清理? 10000/1.13 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10000/1.13*13% 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借貸:資產處置損益2778.44? ? ? 貸::固定資產清理???30088.5-18460.5-?10000/1.13

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快賬用戶9765 追問 2024-12-08 20:37

老師,那增值稅申報的收入比企業(yè)所得稅多8849.56

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齊紅老師 解答 2024-12-08 20:40

您好,可以這么理解 ,我們這個也不是收入,是資產處置損益

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快賬用戶9765 追問 2024-12-08 20:43

那增值稅申報表多了8449.56,企業(yè)所得稅申報表少了,這個怎么處理呢

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快賬用戶9765 追問 2024-12-08 20:45

因為賣了10000元,不含稅就是8449.56元,增值稅要申報繳納1150元,但企業(yè)所得稅又不確認收入,這個差異怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-12-08 20:45

您好,就這樣按初申報嘛, 欠年度匯繳有表格要填 的,? ?A105090? ?資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

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快賬用戶9765 追問 2024-12-08 20:48

我的意思是增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅申報表不一致,這樣怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-12-08 20:51

哦哦,不用處理呀,允許不一致的

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