你好,你已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,11月沒(méi)有沖紅,就得先計(jì)入收入,然后12月開(kāi)紅字發(fā)票沖減收入
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開(kāi)了也入了賬。發(fā)票11月份才交到財(cái)務(wù),一看公司名稱寫錯(cuò)了一個(gè)字(同音不同字)稅號(hào)是對(duì)的。我又讓他在11月份重開(kāi)了1張發(fā)票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調(diào)賬?謝謝老師。
21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了1%的普通發(fā)票,對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過(guò)3個(gè)月,讓退回重新開(kāi)具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開(kāi)具,應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財(cái)務(wù)賬也已經(jīng)入過(guò)了,但是對(duì)方8月份說(shuō)電子票據(jù)開(kāi)票有誤,重新開(kāi),現(xiàn)在只能沖紅了,我想問(wèn)下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒(méi)沖紅之前已經(jīng)做過(guò)收入了,是不是把原來(lái)的收入做筆相反的賬務(wù)?
老師您好,我在去年9月收到了一張對(duì)方開(kāi)出的開(kāi)戶信息有誤的發(fā)票,然后11月份對(duì)方給我重新開(kāi)了一張,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在這個(gè)月做賬的話應(yīng)該怎么做呢
老師好,我司11月跟對(duì)方約定發(fā)生一筆服務(wù),在11月份開(kāi)了票給對(duì)方!但是現(xiàn)在服務(wù)終止了!相當(dāng)于業(yè)務(wù)不存在了!沖紅了以前的發(fā)票!如果11月份發(fā)票不做收入!應(yīng)該怎么入賬?
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
如果我11月份不能做收入,怎么做了?
你好,做不了,因?yàn)槎悇?wù)局那邊有數(shù)據(jù)了。你這個(gè)賬上對(duì)不上,遲早還是讓你更正
如果忽略稅務(wù)的問(wèn)題,我可不可以直接把紅字和藍(lán)字發(fā)票抽出不入賬?
你好可以的,你如果自己內(nèi)部核算沒(méi)問(wèn)題。