你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬,我直接認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么做?
老師,轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做分錄調(diào)整
之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
接待客戶,住宿費(fèi)開的專票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進(jìn)項(xiàng)都先下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)計(jì)分錄?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
那怎么繳納增值稅
你好,你用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額,然后繳納。
我需要的是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一系列分錄
你好,你自己看這里這里說的很詳細(xì),很全面。https://www.shui5.cn/article/fd/109426.html