你好,一般這種是不需要的
您好我是民辦幼兒園民辦非企業(yè)以認定非營利組織,麻煩您我們的政府補貼和收取的幼兒保育費需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補貼,這個在增值稅申報表中如何申報我們開的發(fā)票在免稅那里填寫,但是政府補貼是無票收入,那這怎么填
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計入營業(yè)外收入-政府補助,這個是否需要繳納企業(yè)所得稅?
請問老師,我們是培訓(xùn)機構(gòu)民非企業(yè),收到政府發(fā)放的培訓(xùn)補貼,需要申報增值稅嗎
您好老師,請問政府補貼收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們是民非單位
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
請問應(yīng)納稅所得額中,福利費和業(yè)務(wù)招待費的扣除標準是按照應(yīng)付職工薪酬的一定比例扣除的,那“應(yīng)付職工薪酬”的貸方發(fā)生額合計都包括什么呢?是不是就是工資表中的應(yīng)發(fā)數(shù)合計?
你好,是的,就是申報工資的金額。
是包括單位和個人繳納的社保、公積金,以及個稅嗎?
你好,這個不包括的。
您的意思“應(yīng)付職工薪酬”的貸方發(fā)生額是實發(fā)工資部分嗎?
你好,我不是這個意思,我的意思是你如果計算福利費的話是按照你申報公司的軟件上面申報的金額來
那福利費稅前扣除的標準不是應(yīng)該不超過應(yīng)付職工薪酬的14%嗎?那這個應(yīng)付職工薪酬的金額都包含什么呢?
你好,這個就是你申報的工資總額
申報的工資總額是不是就是應(yīng)發(fā)工資部分呢?
你好,是的,就是這樣子理解。