情況一:將庫(kù)存商品銷售處理 稅務(wù)方面:在注銷前銷售庫(kù)存商品,需要正常繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。如果企業(yè)符合小規(guī)模納稅人免稅條件,可以按照規(guī)定享受免稅政策。 會(huì)計(jì)分錄: 假設(shè)銷售庫(kù)存商品取得收入,收到現(xiàn)金。 借:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人)或應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 情況二:將庫(kù)存商品分配給股東或投資者 稅務(wù)方面:這種情況視同銷售,需要繳納增值稅、個(gè)人所得稅(如果是自然人股東)等。對(duì)于增值稅,按照同類商品的市場(chǎng)價(jià)格確定計(jì)稅價(jià)格來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 確認(rèn)視同銷售的收入: 借:利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人)或應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際分配時(shí): 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款等,實(shí)際支付方式) 情況三:將庫(kù)存商品退回供應(yīng)商 稅務(wù)方面:如果能夠退回庫(kù)存商品,可以沖減之前的進(jìn)項(xiàng)稅額(一般納稅人),或者要求供應(yīng)商退還貨款,小規(guī)模納稅人可能涉及退回已繳納的增值稅(如果符合退貨退稅政策)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人,負(fù)數(shù)) 貸:庫(kù)存商品 (如果有退貨折扣等情況,還可能涉及到其他科目) 情況四:庫(kù)存商品報(bào)廢處理 稅務(wù)方面:如果庫(kù)存商品因過(guò)期、損壞等原因報(bào)廢,需要區(qū)分正常損失和非正常損失。正常損失對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,非正常損失(如管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)等)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出(一般納稅人)。 會(huì)計(jì)分錄(以正常損失為例): 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 會(huì)計(jì)分錄(以非正常損失為例,一般納稅人): 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一般納稅人公司注銷有庫(kù)存商品按含稅金額銷售出去后 庫(kù)存還有剩 請(qǐng)問(wèn)下要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好老師我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬怎么調(diào)整去年的庫(kù)存商品增加10萬(wàn)還有我調(diào)整完庫(kù)存商品是不我還的調(diào)整企業(yè)所得稅分錄怎樣寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要注銷賬上還有庫(kù)存怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下老師 生產(chǎn)型企業(yè) 庫(kù)存商品損耗 怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下庫(kù)存商品上金額,現(xiàn)在企業(yè)要注銷怎么處理
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫(xiě)這個(gè)分錄嗎
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財(cái)務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開(kāi)始很多功能都不會(huì),所以很多模塊并沒(méi)有用起來(lái),還是以手工帳為主,請(qǐng)問(wèn)稽查的時(shí)候會(huì)有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒(méi)有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒(méi)有法律效力?
金碟會(huì)計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請(qǐng)問(wèn),買水魚(yú)共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚(yú)采購(gòu)成本就是130元了?
我們是集團(tuán)公司的下屬單位 庫(kù)存商品一部分已經(jīng)被另一個(gè)單位領(lǐng)用了。怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
他們還你們庫(kù)存商品還是給你們錢
有沒(méi)有只滯銷庫(kù)存的辦法。
有沒(méi)有只消庫(kù)存辦法,(他們又不想給錢也不想還商品。)
過(guò)期了才可以做待處理財(cái)產(chǎn)損溢,但是得拍照留存?zhèn)洳?不然沒(méi)有辦法
謝謝,老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝