同學你好,如下會計分錄供您參考: 審批前 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:預付賬款(原掛賬科目) 審批后 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢 注:需留存合同、付款憑證、培訓機構(gòu)注銷證明等資料,依規(guī)進行稅務申報處理。
老師好,我公司用銀行存款開了一筆58萬6個月后到期付款的電子承兌,用于支付已經(jīng)掛在應付賬款的貨款,現(xiàn)在對開立承兌匯票以及六個月之后到期的賬務怎么處理,麻煩寫一下分錄
老師,在麻煩你下,我們有一筆2018年的其他應收款,2018年已經(jīng)支付了,現(xiàn)在沖銷這筆賬記不記預算會計,分錄怎么記
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當時這個貨物沒有做庫存商品,已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
老師,我現(xiàn)在補做22年8月份的賬,這截圖是已經(jīng)付款成功了且之前沒有計提的稅費,現(xiàn)在該怎么做賬?是不是先要計提呢?老師,麻煩根據(jù)我這金額按科目給我做一下這張憑證的分錄,第一次做外賬很多不懂,麻煩老師了,謝謝!
下午好!老師,我在第一季度有一筆會計分錄寫的有點不合理,我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術(shù)咨詢費,并收到對方的發(fā)票,我的會計分錄是 借:主營業(yè)務成本9萬 貸:應付賬款xx公司9萬 我當時給對方公司已經(jīng)付款了,就是少寫了一步分錄: 借:應付賬款xx公司9萬 貸:銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了,我的賬該怎樣調(diào)呀!麻煩老師給個處理意見,會計分錄該怎樣寫哈謝謝老師
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費交印花稅嗎?
出口服務或者貨物,是按形式發(fā)票開具時間確認收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務分別怎么處理?
謝謝老師
好的同學,不客氣呢