你好,你當(dāng)時(shí)這個(gè)是計(jì)入什么科目核算的?

公司20年購買酒進(jìn)的專票,一直沒做賬也沒認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把這個(gè)票處理掉,不能認(rèn)證抵扣,我應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問一下我們公司做研發(fā)機(jī)器的,發(fā)出去幾百臺機(jī)器開了兩百多萬的銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
買酒送禮做賬問題:老師,如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購買了一批酒送給客戶,進(jìn)項(xiàng)稅在21年抵扣了,但是21年至今沒有把發(fā)票入賬,也沒有視同銷售處理,現(xiàn)在24年了該怎么處理這個(gè)東西
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的專票沒勾選完,然后勾選申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也有一點(diǎn)留底,相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒繳稅,那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢?
老師,你好,我公司21年購進(jìn)一臺儀器,一直沒有銷售出去,進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,現(xiàn)在進(jìn)行報(bào)廢處理,那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


當(dāng)時(shí)是先付的款,做的預(yù)付科目。發(fā)票是后面開回來的,因?yàn)榘l(fā)票一直沒拿到手里,所以沒有轉(zhuǎn)存貨,但是系統(tǒng)里能查到了
你好,你的意思是后面你都沒有做賬了,對吧?只做了預(yù)付賬款。
是的,老師,但是昨天突然收到短信:您好!通過稅收大數(shù)據(jù)比對分析,發(fā)現(xiàn)貴單位XXX有限公司2021年以來存在簡易計(jì)稅或免稅銷售額,但未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請您認(rèn)真、嚴(yán)肅開展自查,并于12月15日前更正申報(bào)表,補(bǔ)繳相關(guān)稅款,感謝您的配合!
您好,這個(gè)你看一下你們有哪一些收入是免稅收入?建議你按照比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
沒有年稅收入,但是之前退過稅
你好,簡易征收的收入,不是免稅,我打錯(cuò)了。
稅務(wù)局上面的通知說有免稅和簡易征收,你看看這兩項(xiàng)你有多少金額?
免稅的金額,應(yīng)該就是退稅的那些收入金額吧?統(tǒng)計(jì)出來然后要怎么做?
你好,不是,是你免稅的收入。你有沒有免稅的收入?