可以的,可以這么做的。
裝修公司購買的裝修材料一般是用多少買多少, 那我還走原材料嗎 1 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 2 或者直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 老師應(yīng)該用哪一個分錄或者具體應(yīng)該怎么做分錄
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費用 借:制造費用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對不對
老師,請問我公司生產(chǎn)配電箱,就是工地起商品房各個樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個項目工地跟我們買配電箱,我們不做產(chǎn)品入庫,直接把領(lǐng)用的材料記入項目成本,可以這樣做嗎1.購入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-項目a 500 生產(chǎn)成本-項目b 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-a500 主營業(yè)務(wù)成本-b500 貸:生產(chǎn)成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
老師,我們買了一些生物肥,然后用到了自己的實驗田里面,這兩筆分錄怎么處理? 我是,借 原材料 貸銀行,領(lǐng)用:借生產(chǎn)成本 貸:原材料 因為不是銷售所以不能銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 而是在領(lǐng)用材料后直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 可以么?郭老師回答
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
你的這個之前的收入里面包含了這些材料是?
之前收入沒有這些材料老師,是我們做好的設(shè)備拉到對方廠里,調(diào)試的過程中又買了些材料
好,那你的總的收入里面不包含這一部分材料。如果是的話,那你這些材料是贈送給他的。
你收入里面只有設(shè)備的,不含材料。那材料費你收,他的不收。
啥意思啊,老師,沒看懂,那還是用在這個項目上的不算這個項目的主營業(yè)務(wù)成本?收入簽了合同的肯定是固定的啊,這怎么看包沒包括呢
你看你們銷售合同的約定,銷售合同里面都有約定了哪些 設(shè)備和材料吧
分不出來 就按照你上面的來做就行。