同學你好,2024 年個體工商戶的稅收政策如下:增值稅:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,月銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元)的小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用 3% 征收率的應稅銷售收入,減按 1% 征收率征收.
個體工商戶是定額征收,每月不超過10萬就行,實際情況是,每月發(fā)票開的沒有超過10萬,但是實際收入超過10萬了,超出的部分都沒開過發(fā)票,這種情況需要申報補繳嗎?不申報的話算不算偷稅啊
個體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個月票,每月14.6萬,一共計43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應納稅所得額,還要按10%這個應稅所得率計算應納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
請問下老師,就是我個體戶是核定的,每個月核定是10萬。 我開票不超過10萬 但是我這個月公戶收入收到了11萬 我不開11萬的票,開10萬以下的錢,留到下個月開。稅務局會被說嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
我問的是我10-12月應該交多少稅?增值稅以及附加,還有個稅
10-12月份的話,這些稅分別如下: 增值稅:免征,因為雖單月超 10 萬,但年預計不超 120 萬,符合免稅政策。 附加稅:無需繳納,因為增值稅免征。 個人所得稅的話: 查賬征收:如果沒有扣除項目,以單月 15 萬收入算,應納稅所得額為 15 萬,應納稅額 19500 元,減半征收后單月實際繳納 9750 元。 核定征收:假設應稅所得率 10%,單月應納稅所得額 1.5 萬,應納稅額 750 元,減半征收后單月實際繳納 375 元。