你好這個不影響的。

老師,我一個公司要注銷,是小規(guī)模納稅人,開辦的時間不長,2020年6月份開辦的,因?yàn)闆]有什么業(yè)務(wù),老板要注銷,現(xiàn)在賬戶上沒有實(shí)收資本,注冊資本是200萬,現(xiàn)在賬上有老板的其他應(yīng)付款一萬多,這個其他應(yīng)付款我需要調(diào)整到實(shí)收資本嗎?
老師,請問一下,這個新成立的公司,注冊資本是200萬,是從別人手上買過來的。這個之前會計申報時實(shí)收資本已經(jīng)是200萬。又沒有股東真實(shí)投資,我這個做賬怎么弄?借:其他應(yīng)付款-股東 200萬 貸:實(shí)收資本200萬?
原會計把注冊資本認(rèn)繳的100萬掛在其他應(yīng)收款,財務(wù)報表中做的實(shí)到注冊資本100萬,稅務(wù)和工商信息申報時都報了實(shí)繳100萬。但實(shí)際股東根本沒有實(shí)繳。請問現(xiàn)在我們的賬應(yīng)該怎么調(diào)整回來?稅務(wù)和工商應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,公司要注銷了,注冊資本16萬,銀行賬上還有20萬,這個16萬,沒有做稅務(wù)注銷前,可以給退給股東嗎。 如果退,請問借:實(shí)收資本 16 貸:銀行存款16,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本為0,是可以的嘛 然后剩下的4萬,請問是清稅后,交完20%稅之后,再退給股東?
老師好,想問一下,要注銷的公司,所有科目都清算完,最后剩下實(shí)收資本金203萬,要退還給股東,這種也要反應(yīng)在賬上,財務(wù)報表實(shí)收資本為0,對不。借:股東實(shí)收資本203萬 貸:銀行賬款或現(xiàn)金203萬
公司的設(shè)備通常折舊多少年?怎么折舊
老師,請問個人股東高于實(shí)際出資額退股減資的賬務(wù)處理?
11月和12月的工資能否到明年1月份發(fā)工資的時候再計提
老師你好,美元戶流水怎么做賬,換算成人民幣入賬余額都不對呢?
農(nóng)村宅基地自建房和土地轉(zhuǎn)讓給公司300萬元 1.公司要繳納些什么稅費(fèi) 2.可以作為公司固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的
100元能注冊公司嗎?有沒有風(fēng)險?
老師做賬的福利費(fèi)沒有申報個稅會不會罰款
老師你好,員工出現(xiàn)意外,協(xié)商結(jié)果是我們和一自然人一起賠償,我們的由保險公司賠償,自然人是自己賠償,這個賠償責(zé)任分配怎么寫合適呀?或者這個三方協(xié)議怎么簽合適?
老師,我們是一家小規(guī)模,稅局打電話來說我們公司24年增值稅跟企業(yè)所得稅比對有出入,原因是這樣,24年第一第二季度紅沖了2023年的發(fā)票,形成了負(fù)數(shù),我的上一任會計按0申報的增值稅,第三季度開具了7萬的發(fā)票,第三季度按7萬申報了增值稅,第四季度沒有開票,0申報增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了增值稅跟企業(yè)所得稅比對出現(xiàn)了3萬的差異,要怎么更正呢,增值稅申報表可以填列負(fù)數(shù)嗎
去年有筆費(fèi)用,沒有到票,匯算調(diào)增了,5月做了沖暫估,到12月一直還沒到票,明年匯算怎么處理呢

