你好,不一定是錯(cuò)的,如果業(yè)務(wù)少的話應(yīng)付和預(yù)付可以只啟用一個(gè),報(bào)表上重分類就可以
老師,(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款科目是專門核算公司業(yè)務(wù)往來(lái)的嗎?其他應(yīng)收其他應(yīng)付賬款科目是核算費(fèi)用往來(lái)的嗎?)這么理解對(duì)嗎?
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過(guò)來(lái)第一個(gè)月就要沖紅前會(huì)計(jì)的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要沖紅前會(huì)計(jì)做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
給酒店付房費(fèi)了或者是其他付款,沒(méi)有收到發(fā)票的,沒(méi)有看到預(yù)付賬款,也沒(méi)見(jiàn)應(yīng)付賬款,用哪一個(gè)會(huì)計(jì)科目替代
老師,那個(gè)從代理記賬公司接回來(lái)的賬,就是預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款都有掛著賬,但是有一些是因?yàn)闃I(yè)務(wù)往來(lái)平了,還有一些掛著,我自己是用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,另外兩個(gè)科目的我是不是也要調(diào)整過(guò)來(lái)還是不用?
我看了交接老會(huì)計(jì)的賬,往來(lái)科目只有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,沒(méi)有其他預(yù)收賬款、預(yù)付賬款。 她的賬是不是做錯(cuò)了? 理論上口訣是收對(duì)收,付對(duì)付,也就是用應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款的組合,或者用應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款的組合。
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?