是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款
公司團(tuán)拜會餐費(fèi)是直接 管理費(fèi)用——福利費(fèi) 銀行存款 還是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
員工聚餐會計分錄:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 行不
老師,公司的聚餐費(fèi)計入福利費(fèi),是不是還要通過應(yīng)付職工薪酬歸集一下?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應(yīng)付職工薪酬過一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎?
老師,請問職工團(tuán)建聚餐餐費(fèi)會計分錄這樣做對嗎? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
那過年過節(jié)發(fā)放的禮品也這樣入賬,不用走應(yīng)付職工薪酬了
是的,可以不用走,當(dāng)然通過它過渡下,也是可以的