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老師,如果一項(xiàng)費(fèi)用是業(yè)務(wù)招待費(fèi),同時(shí)也是無票支出,那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增,填列在哪?會(huì)不會(huì)重復(fù)調(diào)增?

2024-12-02 15:32
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-02 15:33

招待費(fèi)調(diào)增部分,仍然扣除類調(diào)增剩余 部分

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招待費(fèi)調(diào)增部分,仍然扣除類調(diào)增剩余 部分
2024-12-02
你好,可以先把無票的調(diào)增,然后再根據(jù)有票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算調(diào)增
2024-05-31
1 ,是的,2 ,這個(gè)是的,直接匯算清繳表上面納稅調(diào)增,這個(gè)不存在納稅調(diào)減
2021-04-24
您好,(三)填3000,無票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
你好,沒票的招待費(fèi)不允許扣除要先全額調(diào)增,剩下的按限額調(diào)整
2022-05-06
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