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老師,我10月份資產(chǎn)負(fù)債表上的本年利潤和利潤表上的對不上,凈利潤比本年利潤多了200多萬,但是利潤表和10月份科目余額表是對的上的,資產(chǎn)負(fù)債表上的本年利潤等于九月份的本年利潤加10月份結(jié)轉(zhuǎn)損益上面的本年利潤。

2024-12-02 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-02 15:00

你看一下,你是不是有紅沖的成本費(fèi)用或者收入沒有做到復(fù)數(shù),做了相反的方向。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候收入在貸方還是借方。成本在袋還是借?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 15:03

收入結(jié)轉(zhuǎn)在借方 成本貸方 我說的是發(fā)生額,不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 15:49

我9月份和10月份的您看看

我9月份和10月份的您看看
我9月份和10月份的您看看
我9月份和10月份的您看看
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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 15:49

還有10月份余額表

還有10月份余額表
還有10月份余額表
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齊紅老師 解答 2024-12-02 15:51

最好從這里面看不出來,只能看到一個結(jié)果。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 15:56

以前年度損益調(diào)整沒結(jié)轉(zhuǎn)損益要怎么加?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 15:58

你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行。如果是在借方有余額的借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,如果是在貸方的,那就做相反的。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 16:18

我這點(diǎn)的有問題嗎 我點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn) 但是還是結(jié)轉(zhuǎn)不了

我這點(diǎn)的有問題嗎 我點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn) 但是還是結(jié)轉(zhuǎn)不了
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齊紅老師 解答 2024-12-02 16:19

他看不出來的你的發(fā)生額所有的損益類發(fā)生額截圖看一下

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 16:21

是這個吧您看看

是這個吧您看看
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齊紅老師 解答 2024-12-02 16:22

你看下你這里本期發(fā)生額的貸方是發(fā)生額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 16:22

你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的發(fā)過來看一下。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 16:43

發(fā)您了噢

發(fā)您了噢
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齊紅老師 解答 2024-12-02 17:01

就是這個主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額,那你把這個發(fā)生額的主營業(yè)務(wù)成本48779654.83,把它放到借方負(fù)數(shù),還有稅金及附加期間費(fèi)用都是這么做。然后主營業(yè)務(wù)收入在借方的這一個放到貸方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 17:06

這個余額表主營業(yè)務(wù)成本 借方是什么意思,什么時候看借方什么時候看貸方?你教我這個是為什么

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齊紅老師 解答 2024-12-02 17:09

主營業(yè)務(wù)成本,借方是增加發(fā)生了成本,貸方發(fā)生額的話是沖減了成本。

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齊紅老師 解答 2024-12-02 17:10

主營業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加、營業(yè)外支出,這個就是借方發(fā)生額。 益類的主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入就是貸方發(fā)生額。

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快賬用戶2696 追問 2024-12-02 17:23

你說的那一串放在借方負(fù)數(shù)是為什么? 解決什么問題?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 17:27

成本發(fā)生額在借方 發(fā)生在貸方放到借方負(fù)數(shù) 要不就引起利潤表不對 因?yàn)樗?shù)不準(zhǔn)確。

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你看一下,你是不是有紅沖的成本費(fèi)用或者收入沒有做到復(fù)數(shù),做了相反的方向。
2024-12-02
是否有分紅或以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
2024-12-02
你好,你看一下利潤分配未分配,未分配利潤有發(fā)生了什么金額或者業(yè)務(wù)?
2024-12-02
你好,是的,您的理解完全正確
2020-12-09
您好 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是直接把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 核對資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表上年末數(shù)減去未分配利潤年初數(shù)
2024-01-15
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