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老師 請教個問題 就是我們有個客戶 我們發(fā)票還沒開 但是他已經(jīng)把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 然后發(fā)現(xiàn)里面有幾個壞的 然后呢她們就跟我們說退貨退款(退壞的幾個)退款給他們875元 這個怎么做賬做分錄呀

2024-12-02 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-02 14:29

借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸銀行存款。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶3745 追問 2024-12-02 15:38

老師 免稅的是不是減免稅款

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快賬用戶3745 追問 2024-12-02 15:39

需要做這一步嗎 看圖片

需要做這一步嗎  看圖片
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齊紅老師 解答 2024-12-02 15:42

你好,一般納稅人還是小規(guī)模你這個增值稅減免是什么原因減免?

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快賬用戶3745 追問 2024-12-03 13:26

老師 12月份客戶開的發(fā)票我能低11月份的稅吧

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齊紅老師 解答 2024-12-03 13:30

增值稅抵扣不了,開票日期必須是11月底之前才能抵扣

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你好,這個你先確認(rèn)收入,后面退貨的時候沖減收入就可以了。 你們?nèi)绻F(xiàn)在還沒有開的話,你就按照退貨后實(shí)際的收款金額來開發(fā)票。
2024-11-29
借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸銀行存款。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-12-02
借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸銀行存款
2021-01-23
你好!你們是外帳還是內(nèi)帳?確認(rèn)一次收款就可以
2021-01-23
你好 ; 那你這個具體是什么項目。 原來做賬怎么掛的
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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