你好,其實(shí)你光寫服務(wù)費(fèi)是不準(zhǔn)的,要看具體是什么服務(wù)。
請(qǐng)問(wèn)公司是網(wǎng)絡(luò)科技公司,經(jīng)營(yíng)范圍里有廣告設(shè)計(jì),制作,代理業(yè)務(wù),可以收廣告公司開(kāi)具的現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票么?
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開(kāi)給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開(kāi)了普通發(fā)票給我,開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們公司營(yíng)業(yè)范圍有軟件開(kāi)發(fā)這一項(xiàng),那我能開(kāi)現(xiàn)代服務(wù),軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)的發(fā)票嗎?
去幫別的公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷培訓(xùn)開(kāi)發(fā)票是什么項(xiàng)目 是現(xiàn)代服務(wù)類的,還是生活服務(wù)類目的 業(yè)務(wù)營(yíng)銷技能培訓(xùn),我公司是一個(gè)為別公司提供業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)的公司,我開(kāi)發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) -業(yè)務(wù)培訓(xùn) 可以不,1%稅率小微
老師,請(qǐng)問(wèn)下發(fā)票品目后面加個(gè)費(fèi)字和不加費(fèi)字有區(qū)別嗎,比如我們公司開(kāi)的是現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)有什么區(qū)別嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢