稅務(wù)方面 梳理小規(guī)模時期固定資產(chǎn)發(fā)票,避免錯誤抵扣進項。 測算升為一般納稅人后的稅負變化。 注意納稅申報銜接,熟悉新申報流程。 考慮稅收優(yōu)惠政策變化的影響。 賬務(wù)方面 正確核算車輛固定資產(chǎn)入賬。 調(diào)整成本核算方式。 清理往來賬款。 更新財務(wù)制度。
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險費發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機動車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當(dāng)月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務(wù)風(fēng)險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報稅收入,我想如果一直零報稅的話,是否會有稅務(wù)風(fēng)險,因為分公司他不具有獨立運營的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續(xù)的話,非獨立核算的分公司開票給總公司開服務(wù)費發(fā)票六個點,然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅?因為我們總公司的話是高新科技企業(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
看財務(wù)報表,庫存商品有大量成本,這個升一般人后,可以繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們還收到專票了,我是直接按照含稅金額入賬的
同學(xué)你好 可以的 小規(guī)模時期收到的直接含稅入賬
看財務(wù)報表,庫存商品有大量成本,這個升一般人后,可以繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
這個可以繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的 就是么有進項抵扣
老板說這個月必須升級,那么,明年的匯算清繳咋做呢?又有小規(guī)模,又有一般人了
是小微按小微企業(yè)和年度利潤表的數(shù)據(jù)填寫就可以
比如,平安公司付了200萬,我們已經(jīng)開了150萬的發(fā)票,剩下的他們不要了,怎么辦?
50萬不要了?先掛往來科目 超出三年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
50萬發(fā)票不開了,因為平安有很多維修的不要發(fā)票,但是款全額給我們了,不知道這種業(yè)務(wù)怎么處理
那你就做未開票收入才可以
只要收款了,必須做無票收入?
這個和應(yīng)付賬款不一樣,對吧,應(yīng)付賬款我知道,如果對方不要錢了,需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
不是 是收入業(yè)務(wù)發(fā)生了如果客戶不要發(fā)票你就做未開票收入
這種無票收入的業(yè)務(wù),需要什么附件呢?
同學(xué)你好 這個可以用出庫單 勞務(wù)或者服務(wù)的可以不用
也沒有出庫單啊,就是對方公司不讓我們開發(fā)票了,然后維修款全額付了,我得怎么證明這個收入呢?平安公司也不可能給出證明啊
那你就不用附件哦