你好,屬于今年的工資嗎?如果是的話可以。
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),銀行發(fā)6萬(wàn),現(xiàn)金4萬(wàn),現(xiàn)在到了5月底,銀行實(shí)際發(fā)工資8萬(wàn),我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了,計(jì)提工資還是一樣,發(fā)的時(shí)候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬(wàn),貸:銀行8萬(wàn),現(xiàn)金4萬(wàn),下個(gè)月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn),貸其他應(yīng)收款2萬(wàn),前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬(wàn)吧,比如,補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資,借:管理費(fèi)用~職工工資2萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn),然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費(fèi)用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師,我扣社保時(shí),沒(méi)有做計(jì)提的分錄,直接是,借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計(jì)提工資是 借:管理費(fèi)用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題???
企業(yè)年金全部由公司支付,不用個(gè)人承擔(dān)??梢赃@樣做分錄嗎?計(jì)提時(shí):借,管理費(fèi)用 -應(yīng)付福利費(fèi)(其他福利)10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金10萬(wàn);支付時(shí):借,應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金10萬(wàn) 貸,銀行存款10萬(wàn)
我公司每個(gè)月業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒(méi)有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn) 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬(wàn);;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒(méi)有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師他當(dāng)時(shí)2023年是借款,現(xiàn)在2024年想給他做成工資的
他屬于哪一年的工資,如果是去年的話管理費(fèi)用改成非限定性凈資產(chǎn)。
老師是23年6月開(kāi)始,到今年的11月份的,您的意思是23年6月開(kāi)始到23年12月份,如果每個(gè)月補(bǔ)助4000元的話,應(yīng)該是借:非限定凈資產(chǎn) 2.8萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 -工資4.2萬(wàn),貸:應(yīng)付工資 7萬(wàn);借:應(yīng)付工資 7萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人 7萬(wàn) 是這樣做賬嗎? 就是說(shuō)我不能給他一次性都入在24年里面?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,那稅務(wù)上呢,就像你說(shuō)的的我會(huì)計(jì)上調(diào)整了,那稅務(wù)上我可以放棄扣除(所得稅),如果不放棄扣除,也是在做24年匯算的時(shí)候進(jìn)行扣除,也就不追溯調(diào)整了。是這樣吧?第二個(gè)問(wèn)題就是,老師我個(gè)稅怎么半啊,尤其是23年的個(gè)稅,都已經(jīng)過(guò)去了,給他放在24年扣個(gè)稅嗎
你這個(gè)沒(méi)法追溯調(diào)整 沒(méi)有在自然人電子稅務(wù)局里面給他申報(bào), 你要抵扣的話,就在今年抵扣。你需要在自然人電子稅務(wù)局給他申報(bào)個(gè)稅的。
您的意思是我今年給他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接給他申報(bào)7萬(wàn)的個(gè)稅,是嗎,
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
那老師,我今年申報(bào)的工資(個(gè)稅系統(tǒng))比我工資表計(jì)提的多出2.8萬(wàn)來(lái),也沒(méi)有關(guān)系嗎
你好,是的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。