您好,一般納稅人開(kāi)不了一個(gè)點(diǎn)
老師,我們是小規(guī)模的,對(duì)方是一般納稅人的,對(duì)方能給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅專票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方要我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的稅票,我們只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn),沒(méi)辦法達(dá)到他的要求對(duì)不
我們是第三方代開(kāi)發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開(kāi)票,讓我們幫開(kāi),給醫(yī)院,a公司開(kāi)給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方給我們95000萬(wàn)發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對(duì)方1%的專票10萬(wàn)專票,對(duì)方開(kāi)多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專票,10萬(wàn)的話,對(duì)方開(kāi)多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)
我們掛靠對(duì)方公司 我們只能提供1個(gè)點(diǎn)的專票 對(duì)方是一般納稅人 ,對(duì)方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺(jué)得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方提供了1個(gè)點(diǎn)的成本票
我們掛靠對(duì)方公司 我們只能提供1個(gè)點(diǎn)的專票 對(duì)方是一般納稅人 ,對(duì)方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺(jué)得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方提供了1個(gè)點(diǎn)的成本票
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?