同學(xué),你好 用銀行承兌付款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付票據(jù) 貸:銀行存款
老師,銀行回單上,付款人名稱是:應(yīng)解付銀行承兌匯票款,某銀行,其他應(yīng)付過渡性款項,銀行承兌匯票兌付戶,待解付到期銀行承兌匯票等等,收款是公司銀行,會計分錄該是什么?
老師 承兌匯票到期 銀行兌付 分錄應(yīng)該是借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款嗎?
公司在銀行出銀行承兌匯票4000萬,在出票時,存入銀行定期存款4000萬,入賬時,借其他貨幣資金-保證金,貸銀行存款;借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù)。當(dāng)承兌到期后,銀行支付定期存款利息115萬,應(yīng)該如何入賬呢,承兌到期了應(yīng)該如何入賬呢
老師,我們首次開銀行承兌匯票給供應(yīng)商,賬上留了等額的款項作為保證金(銀行已劃出賬上等額款項一直留到承兌支付時),銀行直接開出了承兌匯票給到供應(yīng)商,分錄是借:其他應(yīng)收一保證金,貸:銀行存款,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),待到期,收回保證金,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款么?應(yīng)付票據(jù)要不要下設(shè)二級科目?
老師好,請問我們在銀行開具的銀行承兌匯票,用于支付我們供應(yīng)商的貨款,是不是分錄這樣做,借,應(yīng)付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行,貸,應(yīng)付賬款
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些
個體戶經(jīng)營所得稅申報表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
如果用收到的承兌付款是這樣寫嗎 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
同學(xué),你好 收到的承兌付款 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)