你好,同學(xué),個稅是企業(yè)申報的,企業(yè)申報個稅后才能稅前扣除,這是企業(yè)的義務(wù)。
這個是別人給我們公司代開開的發(fā)票,備注的 代扣代繳個人所得稅或自行申報,我不知道是他已經(jīng)自行申報了嗎?還是我們公司要代扣代繳?
老師,這個個人為我們提供服務(wù),然后區(qū)稅局代開的發(fā)票,按理我們需要代扣代繳個稅,但是我不知道怎么計算?然后要給他報個稅是下個月嗎?和自己單位職工的申報有什么不同嗎?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,個人給我們開勞務(wù)發(fā)票,我們代扣代繳個稅,他個稅上的申報方式選綜合自行申報嗎?次年自己申報,多退少補是吧
請問個人去代開勞務(wù)發(fā)票給我們公司,他自己交了個人所得稅,我們還要給他申報嗎?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?
那之前有張票我們也沒申報,但是現(xiàn)在稅局只提醒著一張票要申報
那是按照20%勞務(wù)申報嗎
我們錢也付了
對方去代開的時侯不是也要交稅嗎
是的,按勞申報。代開的時候稅局只收增值稅和附加,但是個稅需要企業(yè)申報