1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
出售固定資產(chǎn)汽車(已折舊完),收到6萬,固定資產(chǎn)原值53萬,累計折舊50萬,殘值3萬,賬務(wù)處理?
請問,出售未折舊完的固定資產(chǎn),賬務(wù)處理是怎么樣的?謝謝
固定資產(chǎn)提完折舊的賬務(wù)處理?
出售已折舊完的固定資產(chǎn),固定殘值為零,如何賬務(wù)處理?
出售已折舊完的固定資產(chǎn)的賬務(wù)如何處理?
人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府,超標(biāo)準(zhǔn)收入同時確認(rèn)為企業(yè)的營業(yè)收入和營業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時候可以放進(jìn)扣除項目嗎?
樸老師,請問去年的工資去年未計提和發(fā)放,在這個月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?
老師,自己公司買的車,交的車險,為什么我實付是4221.07,而他開發(fā)票只開了3921.07元?是這個意外險300元開不了發(fā)票嗎?
請問老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費由開發(fā)商繳納,并由供熱公司開具全額發(fā)票給開發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費由開發(fā)商收取回來。我理解的是第(1)部分,這部分費用是開發(fā)的費用,全額進(jìn)費用 ;第(2)部分,收取的錢,沖減了這部分費用,對不對?
老師,請問9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個人借款給單位,這個借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應(yīng)交稅費余額這個數(shù)有0.09的差額對不上怎么辦?
企業(yè)注冊地址跟生產(chǎn)經(jīng)營地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷借管理費用 貸預(yù)付賬款
老師,勞務(wù)報酬(不適應(yīng)累計預(yù)扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過了,也報送過。這是咋回事?
沒有固定資產(chǎn)清理了,全部折舊完了,出售的收入記哪里?營業(yè)外收入嗎?
你好,你是說沒有殘值,是不是? 最終是計入營業(yè)外收入
好的謝謝
你好,不用客氣的了。