不超過(guò)30萬(wàn),只交專票的稅錢
我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有30萬(wàn)的額度免增值稅,那我開(kāi)了15萬(wàn)的普票,在稅務(wù)上代開(kāi)了12萬(wàn)的專票,開(kāi)的專票當(dāng)時(shí)就交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交了的稅要退不?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,目前是每季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),免交普票的增值稅,那么附加稅是不超過(guò)30萬(wàn)免交嗎?超過(guò)30萬(wàn)就要交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普票免稅,如果開(kāi)發(fā)專票,是不是只要交專票的增值稅,普票還是免稅,還是說(shuō)開(kāi)了專票后,包括普票的金額也要交稅
老師好請(qǐng)問(wèn)一下:小規(guī)模納稅人戶,1,2季度普票加專票不滿30,普票沒(méi)有交增值稅,3,4季度普票加專票的總數(shù)是超30的,這個(gè)普票和專票都要交稅,全年總數(shù)超120,那么前面1,2季度的普票要補(bǔ)交增值稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,每季度300,000的免稅,我目前開(kāi)了190,000的普票,現(xiàn)在還要開(kāi)90,000的專票,請(qǐng)問(wèn)交增值稅是交90,000的增值稅票錢還是要加上普票的190,000的一起交,
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎?
思思老師請(qǐng)問(wèn)7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時(shí),表1二稅款計(jì)算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開(kāi)發(fā)票呢?(普票)
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