同學(xué)你好 老師認(rèn)為是可以選擇一張退的,退稅退的是進(jìn)項稅,以報關(guān)單為退稅附件。
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅的時候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報表,和出口退稅進(jìn)貨申報表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說只要報關(guān)單有對應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報系統(tǒng)的兩個明細(xì)表只有千克的單位。
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因為有去年的報關(guān)單這期才申報,現(xiàn)在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項,因為這張報關(guān)單里面的其他項已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項沒有退。
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進(jìn)項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進(jìn)項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師,你好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),按報關(guān)單申報了增值稅,但其中有一項報關(guān)單沒有對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認(rèn)證,購買方提交紅字申請后,銷方開票的時間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報表里怎么填
含獎金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎金應(yīng)該怎么申報更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費,第四張是撤柜費,第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計算做賬務(wù)處理
抖音打款驗證的0.01元計入什么科目?