可以的,這個不影響。

老師,我報關單有筆出口的老板說不打算退這筆稅了,那就是說到時候轉內銷,進項票直接開增值稅普通發(fā)票就可以了是嗎?
老師,您好,我想問下,我是外貿型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉為內銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發(fā)票,8月的報關單10月開銷項發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
老師,公司出口一批配件,未取得報關單從物流發(fā)貨。咨詢出口退稅科,說視同內銷,這樣的話,我公司開具13%增值稅普通發(fā)票,取得進項發(fā)票就可以是吧?申報的時候勾選抵扣進項發(fā)票,銷項稅額填到表一開具其他發(fā)票一欄,對嗎?
老師,外貿銷售報關一個合同號為30萬。開的進項數電票開成3張來做出口退稅,這樣可以嗎?
中級三科,哪科最簡單
老師你好:我應收賬款做了100元,實際只收到了80元,那20元的錢怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請問食品安全管理員初級需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實的記內賬業(yè)務,那個銷項稅和進項稅都提不提?因為我們有涉及到進項都開的專用發(fā)票,銷項也有開了發(fā)票,辦公用房租賃費也開的增值稅專用發(fā)票,就想核一個真實的業(yè)務,就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進項的成本是否進項稅也都分別體現(xiàn)出來
老師,我有個問題想問問你,就是稅務局稽查需要我提供 23 年固定資產計提折舊的會計憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個會計,可能沒接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
我單位支付了一家勞務費,對方開不出發(fā)票,說能不能找另外一家勞務公司給你們開,另外一家勞務公司給你們做一個委托支付給我們河北布歌的情況說明,這樣可行否
老師,請問,旅游行業(yè),專門賣票的,可以享受差額嗎?
請董老師解答,請問老師,38題,解析中,商品是乙公司買進來做了國定資產,也沒有一次性進損益,1000萬的凈利潤,頂多有有一個月的折舊在里面,就是調增900/10/12=7.5
樸老師 您再來幫我看這個問題 就是老師你早上回復我的這個問題,我查了資料之后還有疑問。您的回答:司機剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個稅。 個體運營或掛靠經營的,按 “個體工商戶生產經營所得” 繳個稅。 我的問題:第一:出租車公司收取的管理費,就看車的所有權是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運輸9%交增值稅,如果是屬于司機的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個人或者是個體戶提供的“個體經營或者掛靠經營”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝