你好,內(nèi)賬可以加稅合計做賬也可以加稅分開,這個你自己選擇
老師,購買的用于簡易計稅項目的材料,購進時:借:原材料 10萬 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1.3萬,貸:銀行存款11.3萬,同時借:原材料1.3萬,借應交稅費—增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出)-1.3萬,這樣做對嗎?謝謝老師
老師你好,購進材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫存商品,應交稅(待扺扣進項稅額)貸應付賬款,認證發(fā)票時借應交稅費(進項稅額)貸應交稅費(待扺扣進項稅額)可以嗎?還要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,做進項稅額轉(zhuǎn)出時,需要將進項稅額轉(zhuǎn)入到原材料或費用嗎?還是直接借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
老師,開具的銷項負數(shù)發(fā)票的分錄:借:原材料 應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應付賬款,開的正確的發(fā)票,借:原材料 應交稅費—進項稅額 貸:應付賬款,最后在把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
老師,當月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當月還需要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)轉(zhuǎn)到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
開票運費、商品和服務稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務風險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
銷售出庫,有的客戶需要專票,有的不需要專票,賬務怎么處理?加稅分開是怎么做呢?
分開一塊都行,一樣做賬務處理,無票收入也是一樣的。如果你那賬都是加稅合計做,不管開專票普票還是無票收入,都是借銀行存款等貸主營業(yè)務收入。
當年的銷售出庫,一般在次年1月份或2月份客戶在農(nóng)歷年前一兩天才會支付貨款,有的貨在年前這段時間才出庫,但12月31號賬務軟件年結(jié),這種情況報表怎么體現(xiàn)當年這年的實際情況,老板需要知道當年的營業(yè)狀況和財務狀況
當年的銷售出庫,一般在次年1月份或2月份客戶在農(nóng)歷年前一兩天才會支付貨款,有的貨在年前這段時間才出庫,但12月31號賬務軟件年結(jié),這種情況報表怎么體現(xiàn)當年這年的實際情況,老板需要知道當年的營業(yè)狀況和財務狀況
收到錢借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
沒有收到錢,銷售出去借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。只要你在當年發(fā)貨的,都是當年確認收入。
謝謝老師,請問公司生產(chǎn)各種不同規(guī)格型號尺寸的產(chǎn)品,比如不同材質(zhì)不同尺寸大小的紙箱,比如不同規(guī)格參數(shù)的煙花鞭炮,這要怎么核算某一個規(guī)格型號產(chǎn)品的成本呢?
直接材料 直接人工 加分攤的制造費用 制造費用可以根據(jù)原材料耗用量分攤