可按未開票收入處理與申報(bào)
你好,老師。公司賬戶上在2019年1月份收到對(duì)方公司的款項(xiàng),未開票,當(dāng)時(shí)這筆款項(xiàng)已經(jīng)做成了收入,現(xiàn)在對(duì)方公司要求補(bǔ)開發(fā)票給他們,該怎么處理
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,但賬上掛著之前已付款但對(duì)方未給開票的預(yù)付賬款,這種情況如何平賬?
請(qǐng)問收到預(yù)收賬款,已開發(fā)票給對(duì)方,如何確認(rèn)銷項(xiàng)稅,賬務(wù)如何處理?
老師好,1.代建公司收到委托方的項(xiàng)目資金時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.開票確認(rèn)收入時(shí),借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅 這樣入賬對(duì)嗎?
公司注銷時(shí)。之前掛在應(yīng)付賬款借方的無票支出,如何處理?還有16年掛在應(yīng)收賬款貸方余額,能在注銷時(shí)當(dāng)月按照未開票收入確認(rèn)收入嗎?還是說必須要把未開票收入確認(rèn)到16年才可以?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個(gè)是記錯(cuò)賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費(fèi)用計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用
郭老師,個(gè)人給房東租房,然后個(gè)人再代開發(fā)票給公司,個(gè)人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
還有其他方法可以開票嗎?
也可直接開具對(duì)方名稱
對(duì)方公司注銷后,還可以給對(duì)方開票嗎?
是,對(duì)方公司注銷后,還可以給對(duì)方開票