你好進(jìn)口關(guān)稅計(jì)入成本,進(jìn)口增值稅可以抵扣的
老師,您好!我咨詢個(gè)問題,現(xiàn)在要操作股權(quán)變更。公司是收購了一家公司,對(duì)方注冊(cè)資本已經(jīng)交齊了,但是公司實(shí)際價(jià)值是注冊(cè)資本的一半,比如公司注冊(cè)資本10萬,對(duì)方已經(jīng)交齊了10萬,我們現(xiàn)在要付對(duì)方公司5萬收購他們100%的股權(quán)。問題:1、我變更股權(quán)的時(shí)候可以直接按照收購價(jià)格折價(jià)去做股權(quán)變更嗎?2、折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及哪些稅務(wù)問題需要去處理的。要交什么稅,操作哪些流程。3、我這個(gè)折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及到減少注冊(cè)資本問題嗎?4、如果涉及到減少注冊(cè)資本問題那么后續(xù)要怎么操作比較合適。謝謝!
你好老師,我們公司是一家商管公司,涉及三大塊收入,第一個(gè)賣商鋪得傭金,第二招商運(yùn)營 收入(這里面還涉及給投資者返租金,)還有整個(gè)幾百家商鋪收入進(jìn)我們公司,然后扣完費(fèi)用打給對(duì)方。第三,物業(yè)管理收入 我想老師幫我制定一套科目框架方案以及稅務(wù)方面需要注意的東西。
老師一個(gè)涉稅問題,我公司是一家合伙企業(yè),目前沒有實(shí)質(zhì)性經(jīng)營,沒有發(fā)生業(yè)務(wù),都是一些銀行手續(xù)費(fèi)。年10月份是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資了一家公司,占股20%,投資的這家公司注冊(cè)資本金是1000萬,我們占200萬。這家公司也基本沒有經(jīng)營,也是一些手續(xù)費(fèi)的銀行流水。兩個(gè)公司也沒有簽協(xié)議,只有《公司章程》,現(xiàn)在稅務(wù)體統(tǒng)提示有可能涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),然后讓我們?cè)谙到y(tǒng)里進(jìn)行回復(fù),這個(gè)我不知道涉及哪些稅,應(yīng)該怎么回復(fù)?謝謝
我們這邊涉及從日本進(jìn)口貨物,第一次涉及這個(gè),具體財(cái)務(wù)這邊需要注意什么以及涉及到的稅費(fèi)流程,怕萬一有遺漏的?
我們企業(yè)要進(jìn)口一批貨物,之前沒有過進(jìn)口或者出口的操作,想全面學(xué)習(xí)一下相關(guān)的完整流程,以及涉及到的部分,以及賬務(wù)處理和稅費(fèi)申報(bào)這方面和優(yōu)惠政策在哪里看
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
我這邊需要操作什么?申報(bào)方面和付款 方面
進(jìn)口報(bào)關(guān)單和海關(guān)繳款書