借固定資產(chǎn)清理80 借累計折舊3120 貸固定資產(chǎn)3200 借銀行200 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項200 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,以前用的是年限平均法。 購買時:借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)銀 那新會計準則有沒有對固定資產(chǎn)的分錄有所改變呢,請告知分錄謝謝, 還有就是我們的固定資產(chǎn)實物不存在而且也已經(jīng)計提完折舊了,現(xiàn)在需要做清理,分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人.公司經(jīng)核查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)實物不存在的固定資產(chǎn)金額為50000元,已提完累計折舊,也無殘值,現(xiàn)在需要進行報廢處理,請問各位老師我需要如何操作會計分錄,我是新學員謝謝老師的指導,每一步的分錄越詳細越好
你好老師小規(guī)模公司固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完了固定資產(chǎn)金額是16000元 凈殘值是165元 現(xiàn)在給給賣了收入是1000元這么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司 購買冰柜3200元,累計折舊3040元,凈資產(chǎn)是160元已經(jīng)折舊完了?,F(xiàn)在賣了500元怎么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司購床16000元,累計折舊是15200元凈殘值是800元,已經(jīng)折舊完成?,F(xiàn)在處理床1000元現(xiàn)金 不考慮增值稅及其它 ,怎么做分錄
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領導讓把內賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉給采購員,采購員收到后再轉到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務處理是我內賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報個稅也是只申報法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報行不行,
制造費用與期間費用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時做了一筆公允價值變動損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務風險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調整,電子稅務局反饋時,企業(yè)所得稅補稅及調整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調整的滯納金填在納稅增調還是納稅減調處?詳細說明處怎么寫?
個人獨資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計折舊科目下的折舊費是幾三欄式明細賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關。
你好老師 那借固定資產(chǎn)清理是多少 貸營業(yè)外收入是多少呢?
200/(1%2B1%)-200/(1%2B1%)*1%-80 算出來就是你要的數(shù)據(jù)
實際收入就是 200元,不考慮稅費
那就是借固定資產(chǎn)清理120元 貸營業(yè)外收入 120元 是嗎不考慮稅費
同學你好 那就是120元的哦
那實際收入200元和這個營業(yè)外收入不沖突是嗎?
同學你好 對的 這個不沖突