若醫(yī)院是一般納稅人,按13%稅率

老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
您好一般納稅人一般計稅處置不動產(chǎn),合同價款50萬,幾年前的合同,現(xiàn)在交易中心認(rèn)可的交稅的價是60萬,意思是按60交稅款,如果我給客戶開發(fā)票按那個金額開??又如何納稅申報呢,我只收到50萬的價稅合計,收入確認(rèn)多少?分錄如何寫???,謝謝老師
各位老師大家好,比如53068.19元,是增值稅款,這個是地方稅,就是公司掛靠的公司,然后是外地公司,需要交的這種地方稅,這個53068.19怎么推算出來是多少金額呢,就是上稅的金額,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝,人家說的是1156886.55元的增值稅,但是我怎么算都推算不對,然后稅率是多少呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好,我醫(yī)院處置生活垃圾(如紙皮等)交增值稅的稅率是多少呢?謝謝
老師,什么情況會涉及房產(chǎn)稅,現(xiàn)在公司在物業(yè)租一棟辦公樓,裝修成酒店,現(xiàn)在又出租出去,需要繳房產(chǎn)稅嗎,?還是只需要開租賃發(fā)票就可以
收到款是不是都需要開具收據(jù),比如,收到向股東的借款,需要做一張收據(jù)和銀行回單附在一起做憑證嗎
進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報后,入賬怎么入呢
老師這是什么意思呢,
老師你好怎么查這個企業(yè)有沒有預(yù)期未申報的信息
發(fā)票都要入賬嗎,去年的發(fā)票已勾選抵扣沒入賬,今年可以操作入賬嗎
老師 我想咨詢一下HR問到刷單、贈品和樣品的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,這個要怎么回答
報關(guān)單上的生產(chǎn)單位和發(fā)貨單位是同一個名稱嗎?
老師你好,進(jìn)項比銷項多,這個報增值稅怎么做賬呀
老師你好,請問建筑公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,工地購買了4800遠(yuǎn)的切縫機(jī),這個怎么做會計分錄?