你這個(gè)入賬的時(shí)候就應(yīng)該按照9%來(lái)做進(jìn)項(xiàng)稅。
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣(mài)出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
請(qǐng)你分析1-3題中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是哪些?一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元
務(wù)1:大華公司收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品,對(duì)其所屬的報(bào)賬單位甲公司采用報(bào)賬付款方式進(jìn)行核算。大華公司發(fā)生如下商品購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):(1)通過(guò)銀行匯款方式向甲公司撥付收購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金1000000元。(2)甲公司報(bào)來(lái)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)匯總表,列明收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的金額共計(jì)100萬(wàn)元。農(nóng)副產(chǎn)品可以抵扣的增值稅稅率為9%。經(jīng)審核無(wú)誤,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票以補(bǔ)足備用金。(3)采購(gòu)?fù)戤叄瑢⑥r(nóng)副產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。
務(wù)1:大華公司收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品,對(duì)其所屬的報(bào)賬單位甲公司采用報(bào)賬付款方式進(jìn)行核算。大華公司發(fā)生如下商品購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):(1)通過(guò)銀行匯款方式向甲公司撥付收購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金1000000元。(2)甲公司報(bào)來(lái)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)匯總表,列明收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的金額共計(jì)100萬(wàn)元。農(nóng)副產(chǎn)品可以抵扣的增值稅稅率為9%。經(jīng)審核無(wú)誤,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票以補(bǔ)足備用金。(3)采購(gòu)?fù)戤?,將農(nóng)副產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。
務(wù)1:大華公司收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品,對(duì)其所屬的報(bào)賬單位甲公司采用報(bào)賬付款方式進(jìn)行核算。大華公司發(fā)生如下商品購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):(1)通過(guò)銀行匯款方式向甲公司撥付收購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金1000000元。(2)甲公司報(bào)來(lái)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)匯總表,列明收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的金額共計(jì)100萬(wàn)元。農(nóng)副產(chǎn)品可以抵扣的增值稅稅率為9%。經(jīng)審核無(wú)誤,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票以補(bǔ)足備用金。(3)采購(gòu)?fù)戤?,將農(nóng)副產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。是的,請(qǐng)寫(xiě)清楚點(diǎn)
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專(zhuān)票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
支付貨款是按3%來(lái)付款
庫(kù)存商品也是按3℅的發(fā)票上的不含稅金額入帳
你好,你這個(gè)入賬的金額不對(duì)。庫(kù)存商品也應(yīng)該按照計(jì)算的金額來(lái)入賬。