對(duì)應(yīng)的成本,明年匯算清繳時(shí),不要納稅調(diào)增
公司去年12月份收到的一張進(jìn)項(xiàng)票 已經(jīng)認(rèn)證抵扣 在2020.年1月紅沖了 這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有匯算清繳 做賬的時(shí)候要用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計(jì)公司,一般納稅人,目前基本沒(méi)有收入,費(fèi)用很多,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅今年是不是可以不用認(rèn)證,等明年收入多的時(shí)候再認(rèn)證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年認(rèn)證抵扣時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請(qǐng)問(wèn)以前年度做匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得稅前扣除憑證,做了30欄的納稅調(diào)增,去年取得了憑證了,要怎么做納稅調(diào)減呢
老師,以往的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,做憑證的時(shí)候做了待抵扣,那些對(duì)應(yīng)的成本,明年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
2023抵扣的發(fā)票有異常,稅務(wù)讓轉(zhuǎn)出,匯算清繳也需要調(diào)整,匯算清繳調(diào)整的時(shí)候,減少的成本應(yīng)該填在哪一項(xiàng) 異常稅額轉(zhuǎn)出是從認(rèn)證那月轉(zhuǎn)出還是今年申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出也可以
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?lèi),很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后銷(xiāo)售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
比如我買(mǎi)的原材料,借:原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣,貸:銀行存款。這個(gè)原材料當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)成本不用調(diào)增嗎?如果這個(gè)票沒(méi)有認(rèn)證
這個(gè)成本不用調(diào)增,因?yàn)橛邪l(fā)票