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老師,我們23年9月份進(jìn)口了一臺機(jī)器,然后這臺機(jī)器這個(gè)月開銷項(xiàng)出去了是內(nèi)銷,我們當(dāng)時(shí)是委托了一家公司納騰公司做報(bào)關(guān),然后海關(guān)繳款書上面繳款單位顯示的是兩家公司名稱是納騰和我們公司,現(xiàn)在了解到納騰已經(jīng)把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了,但當(dāng)時(shí)這個(gè)稅款是由我們公戶打到納騰公司賬上的,應(yīng)該是屬于我們的進(jìn)項(xiàng)由我們來抵扣才對呀,請問現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呀?

2024-11-20 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-20 09:51

那讓這個(gè)企業(yè)給你開專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:51

相當(dāng)于是它是進(jìn)口的,然后再銷售給你們。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:54

那我們當(dāng)時(shí)只打了稅款給他呀,沒有打全額啊,那現(xiàn)在怎么操作呀?這個(gè)發(fā)票稅款14萬多,不含稅價(jià)款108萬左右,當(dāng)時(shí)我們只給他打了14萬多的稅款,那如果要他開個(gè)銷項(xiàng)的話,那我們不是還要補(bǔ)108萬打到他賬上?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:54

那你們是直接支付給了國外的嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:55

是的話出委托書 對方委托你們付款給國外。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:56

實(shí)際上這個(gè)機(jī)器是我們香港公司從美國買的,然后通過那騰報(bào)關(guān),然后賣到我們大陸這家公司

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:57

或者有沒有可能讓對方把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,然后我們這邊系統(tǒng)能勾選抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:57

那他現(xiàn)在能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,把這個(gè)進(jìn)口交款書給你們嗎?

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:01

進(jìn)口繳款書老板發(fā)電子版過來了,我在電子稅務(wù)局也做了進(jìn)口海關(guān)繳款書的采集,現(xiàn)在在等系統(tǒng)稽核,但是不知道他那邊是否能轉(zhuǎn)出,我讓他們問一下他們那邊的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),是不是他們那邊轉(zhuǎn)出了我們這邊就可以抵扣了?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:01

是的對的,可以問一下。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:07

老師,您意思是說讓納騰給我們開專票,然后那108萬的價(jià)款沒支付就寫個(gè)委托書就是納騰委托我們直接支付給香港的我們這家公司是吧?但是香港這家公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了哦,這不要緊吧!

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:07

是的 能蓋章嗎 能的話就可以

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:10

老師,老板說是的,他當(dāng)時(shí)直接將這個(gè)價(jià)款直接支付給了香港的這家公司了

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:12

你好,對的是的,我知道呀,你正常的應(yīng)該支付銷售方,現(xiàn)在銷售方給你開發(fā)票,你不得出一個(gè)委托書嗎?

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:24

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:25

不用客氣,工作愉快。

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那讓這個(gè)企業(yè)給你開專用發(fā)票。
2024-11-20
以下是補(bǔ)做分錄步驟: 補(bǔ)記購入機(jī)器分錄 借:固定資產(chǎn)(機(jī)器總價(jià),含已付的稅款金額) 貸:其他應(yīng)付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項(xiàng)后續(xù)處理(若需報(bào)銷等) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)科目,看實(shí)際支付情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(固定資產(chǎn)入賬價(jià)值,若未折舊按原值) 貸:固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,如海關(guān)繳款書、款項(xiàng)支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額可正常抵扣。
2024-11-29
同學(xué)你好 他們用了進(jìn)口繳款通知書抵扣那就給你開紅酒的發(fā)票了
2021-03-19
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當(dāng)于a進(jìn)出口,b是從a購進(jìn)處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問題,一般來說,如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
2024-03-12
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