您好,老股東以評(píng)估價(jià)值 220 萬(wàn)元的剩余資產(chǎn)投資,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)等(根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)型確定科目,是啥資產(chǎn)就用對(duì)應(yīng)的科目)2200000 貸:實(shí)收資本 - 老股東 2200000 這表示企業(yè)增加了相應(yīng)價(jià)值的資產(chǎn),同時(shí)老股東在企業(yè)中的權(quán)益也增加了相應(yīng)的份額。后續(xù)根據(jù)新老股東總的投入來(lái)確定各自的股份比例。
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問(wèn): 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)老板跟其他伙伴又投資成立了一個(gè)新公司(老板在兩個(gè)公司都有股份)但是新公司是共用舊公司的廠房以及展示廳、以及貨車(chē)的,原公司當(dāng)時(shí)裝修的費(fèi)用已經(jīng)全部攤銷(xiāo)完畢了,老板根據(jù)估值讓新公司承擔(dān)其中一部分費(fèi)用例如5萬(wàn);舊公司原有的5臺(tái)汽車(chē)仍在折舊當(dāng)中,新公司由于也使用這些貨車(chē),股東商議把貨車(chē)總價(jià)值的一部分例如50萬(wàn)由新公司支付,請(qǐng)問(wèn)這些事項(xiàng)該如何分錄呢?由于是兩個(gè)公司獨(dú)立核算的,而且沒(méi)有實(shí)際收到新公司承擔(dān)的上述款項(xiàng),該怎么分錄麻煩老師幫忙解答
老師,您好!我們公司去年是一個(gè)老板,稱(chēng)他為大老板吧。大老板以180萬(wàn)的價(jià)格買(mǎi)下小股東另外一個(gè)公司30%的股權(quán),但是給的是60萬(wàn),剩下的120 萬(wàn)就入股我們公司,我們公司估價(jià)240萬(wàn),這樣就相當(dāng)于每人出資50%,但是只享受40%的分紅,里面應(yīng)該也把之前大老板的一些客戶資源考慮在里面的緣故,現(xiàn)在小股東就要求大股東把240萬(wàn)資金放在公司的賬面上,但是大股東拿不出來(lái)這么多的現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我要怎么做賬?
甲公司欲將一幢房產(chǎn)出售給乙公司,雙方約定的售價(jià)1200萬(wàn)元,房屋原價(jià)1000萬(wàn)元,已提折舊200萬(wàn)元,房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的重置成本價(jià)格1100萬(wàn)元,該房屋成新率6成。企業(yè)轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)時(shí)發(fā)生評(píng)估費(fèi)用3.4萬(wàn)元。 假設(shè)乙公司是由股東A、B組建的有限責(zé)任公司,股東A、B所占股份比例為60%:40%。投資前,乙公司資本總額為2000萬(wàn)元,投資后,甲企業(yè)占乙企業(yè)資本總額的30% 乙公司應(yīng)確認(rèn)甲企業(yè)實(shí)收資本為:2000×30%/(1-30%)=857.14(萬(wàn)元),賬務(wù)處理為: 借:固定資產(chǎn) 12000000 貸:實(shí)收資本--甲公司 8571400 資本公積--資本溢價(jià) 3428600 老師,這個(gè)賬務(wù)處理固定資產(chǎn)為什么是1200萬(wàn),不是計(jì)提了200萬(wàn)的折舊嗎? 還有這實(shí)收資本的計(jì)算過(guò)程我不理解,麻煩老師解釋一下
#提問(wèn)#一般納稅人投資到一半股東沒(méi)錢(qián)了,這時(shí)新加入一個(gè)股東,后續(xù)由新股東完全注資,但是新股東不承認(rèn)之前的會(huì)計(jì)賬目,要求重新評(píng)估公司的在建工程項(xiàng)目,老股東以在建工程做完投資款,新股東投現(xiàn)金繼續(xù),以前的虧損啊這些新股東都不認(rèn),這要怎么整?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那也要老股東有個(gè)評(píng)估的東西或者新老股東一起簽字認(rèn)可的證明給到財(cái)務(wù),作為附件吧
您好,是的,前面你提到了資產(chǎn)評(píng)估,就用資產(chǎn)證估的資料就可以。