你好,可以的,這個最終是不影響的。
在計提支付社保,個人計入其他應(yīng)收款(在真正付工資有全全額計入費用了),現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛賬,調(diào)賬可以借:主營業(yè)務(wù)成本 、管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 正數(shù) 這樣可以嗎
新年好!資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款出出負(fù)數(shù),我不想把其他應(yīng)付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應(yīng)收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大??梢哉{(diào)部分的其他應(yīng)付款借方發(fā)生額到其他應(yīng)收款借方嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù),申報企業(yè)所得稅報送報表時可以把其他應(yīng)付款的金額調(diào)到其他應(yīng)收款上嗎?要不報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好看
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
老師問下,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
那報表數(shù)會變吧,其他應(yīng)收變多了,其他應(yīng)付以及科目就會變多
你好,這個確實是會影響