你好,作為股東的部分是可以轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本的,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),你們做股東會(huì)決議同意這樣子操作就行。
老師,我單位之前有5個(gè)股東,然后分別注冊(cè)了資本金驗(yàn)資,實(shí)收資本分錄也做好。 第二次,由五個(gè)股東變更為4個(gè),我直接做的分錄調(diào)整,減少的人將實(shí)收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款,另外四個(gè)人,如果股份增加就做了增加實(shí)收資本,增加其他應(yīng)收款分錄,因?yàn)榭倢?shí)收資本不變。對(duì)嗎老師? 我現(xiàn)在的疑問除了以上,還想問老師,這種總資本不變的是做以上分錄,還是說直接,借實(shí)收資本A股東,貸實(shí)收資本B股東? 哪個(gè)正確請(qǐng)老師指教。
新公司,沒有業(yè)務(wù)的時(shí)候,股東打了一筆錢用于籌備期開支,沒有備注實(shí)收資本,掛在其他應(yīng)付,現(xiàn)在股東要繳一部分股本,之前掛賬的可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?還是必須重新打款備注股本?
我們公司,公司欠法人有60多萬(wàn), 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來,想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本
企業(yè)減資到200 萬(wàn),原企業(yè)實(shí)際投資打款記錄 40 萬(wàn),因股東墊付貨款的錢比較多,當(dāng)時(shí)掛的是其他應(yīng)付款~某股東,后面我給這其他應(yīng)付轉(zhuǎn)實(shí)收資本了,財(cái)報(bào)上實(shí)收資本220 萬(wàn)了,現(xiàn)在股東打投資款進(jìn)來我該怎么做賬?
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當(dāng)時(shí)做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實(shí)繳資金了,賬務(wù)可以直接把以前的其他應(yīng)付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實(shí)收資本嗎還是怎么處理
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
現(xiàn)金進(jìn)賬做分錄也是可以的?
分錄也沒備注投資款,這樣也可以?
你好,憑證的話你是借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
報(bào)表不平了吧
你好,這個(gè)是會(huì)平的了。
在原有的報(bào)表上其他應(yīng)付款填寫0然后實(shí)收資本寫5萬(wàn)?
別的科目數(shù)據(jù)不動(dòng)?
你好,是的,就是這樣子操作。