你好!是的,大類先分自有和租賃然后再按車牌號注明時間、項目名稱和項目所在地
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
您好,老師,我們是傳媒公司,平時是要外出探店的,公司名下沒有,平時都是員工開自己的車,但是公司按里程報銷油費,每個月底員工拿油票過來報銷,公司跟員工有簽了租車協(xié)議,但是老板說只是簽個協(xié)議為了方便做賬而已,并不支付租車款給員工的。這種情部的能稅前扣除嗎?
老師,老板讓統(tǒng)計這個吊車的考勤,能說說思路嗎,這個吊車有租賃的還有自家的,我按啥記考勤啊,是按車牌號嗎
樸老師您好,我有兩個問題需要咨詢: 第一:公司定制印有自家公司名稱的日歷贈送給客戶,這個可以作為廣告費支出嗎? 第二:我們是商貿(mào)企業(yè),客戶購買我司貨品我們是免費幫助客戶裝貨到貨車上的,但是裝貨的時候需要使用到叉車輔助把一大托的產(chǎn)品叉到貨車上然后讓搬運拆件裝貨;考慮到現(xiàn)在有電動叉車所以租用了一臺使用,使用一個星期后發(fā)覺不太合適所以取消這個計劃,但是由于使用了數(shù)天所以需要支付給叉車公司這幾天的租金XXX元又或者說是這幾天的叉車使用費,請問這個叉車的費用如何分錄憑證呢?(注意:我們是商貿(mào)企業(yè))
在企業(yè)做了十年了,主要是建筑,有中級職稱,35了。昨天面試了一家記賬公司的溝通會計崗位,說是可以去,但是那邊都是00后,她們比我懂得多。加上我是從企業(yè)過來的,有可能會不適應。我考慮到后面還想考稅務師,他那邊就有自己的稅所,內(nèi)部調(diào)崗比較方便,當然了,我也不知道今年稅務師能考啥樣。這是個自己的方向吧,老師能給點建議嗎?怎么看待我這個情況去做溝通會計這個事,對這個行業(yè)沒啥了解。
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師如果是租賃按我們付的月租金算考勤對嗎,如果是自由的按啥,是按甲方的嗎,自由這里不太懂
你好!是自有,也就是你們自己的機械上邊打錯字了不好意思。是按實際在工地的時間統(tǒng)計
老師有臺班統(tǒng)計圖片嗎,領導著急要
老師,自有的是按甲方的價格算成本嗎
你好!看看圖片里的格式
老師,自有的是按甲方的價格算成本嗎
你好!按你們設備折舊加工資計算
老師,我們租賃的是按照月租金和加班費計算對嗎
你好!是的,可以這樣計算
自有的這里不太懂老師,不是按照甲方給我們支付的計算嗎老師
你好!那是收入不是成本
哦,那自有的我問問工資,那設備折舊咋算啊 ,還有自有的發(fā)生的加油費和維修保養(yǎng),工具這種算在成本里面嗎
你們設備計提折舊的金額你不知道嗎?公共費用可以按比例分攤進去(工時做分攤比例)
折舊金額真的不知道啊,剛接手,維修保養(yǎng)和加油是公共費用嗎老師
維修保養(yǎng)和加油是公共費用,你們之前沒有會計嗎?看看財務賬套的科目余額表有累計折舊嗎?
找了老師,有折舊但不確定是不是這個吊車的,之前是兼職會計,人家只做外賬
你好!看看折舊憑證后邊有折舊明細表嗎?你們是手工賬還是軟件賬?有固定資產(chǎn)明細賬嗎?
有固定資產(chǎn)明細賬,上面只寫了車,沒有車號,不能確定是不是一個車
你好!那就需要找之前的會計或相關人員落實一下了