你好,是的,現(xiàn)在自己采集,自己申報。
登錄電子稅務(wù)局后沒有企業(yè)所得稅的模塊,印花稅模塊點擊沒有顯示報表,這是不是我沒權(quán)限,關(guān)鍵是我在稅務(wù)登記的時候已經(jīng)核定過稅種了
請教老師一個問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報稅的時候有沒有需要報一個營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報這個,我們這上個月有幾家新成立的公司,我都是給零報的,要不要交5塊錢報這個營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費種認證好像也沒有看到執(zhí)照這個印花稅的認定,可是書上規(guī)定確實有這么個印花稅呢,要不要報呢,老師?
老師,個體戶注冊完稅務(wù)局就讓自己在電腦稅務(wù)登記,但是沒有核定稅種怎么辦?是不用???還是我沒有去核定稅種???我當(dāng)時填完信息,他告訴我可以了,也沒說要核定稅種啊
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會影響我們下個月 印花稅 的納稅申報吧? 還有,因為是自動核定,企業(yè)所得稅 我看不出來是月報 還是 季報?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
一個朋友開了一個酒坊,辦了個體戶營業(yè)執(zhí)照,沒有辦過稅務(wù)登記,過了將近一年,現(xiàn)在稅局的人打電話過來讓他去交消費稅,我去幫這個朋友交了,稅務(wù)也沒有要求補辦稅務(wù)登記,請問一下,現(xiàn)在是不是不用辦理稅務(wù)登記了?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
那我需要怎么判斷是否需要繳納印花稅呢
企業(yè)是人力資源公司,簽訂的都是勞動力外包合同
你這個屬于營業(yè)稅的應(yīng)稅范圍,你就需要交。 怎么判斷就看你這個公司的會計專業(yè)知識怎么樣了、你說的這一項業(yè)務(wù)不需要交。
那老師,具體的應(yīng)稅范圍可以發(fā)我一下嗎
你好你可以參考一下這個文件。 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml