您好,我們的預(yù)收和其他應(yīng)收是一個往來單位的,是可以樣寫分錄
老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會做分錄了
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師你好,公司是一般納稅人,我們公司應(yīng)收賬款,對方給的是承兌匯票,(因為銀行比較小,正規(guī)銀行不給貼),只能通過其他公司貼現(xiàn)給我公司的款扣掉貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),我們借方可不可以寫現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款?應(yīng)收賬款的現(xiàn)金資金超過上百萬不體現(xiàn)承兌匯票可不可以?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
請問一下,公司收到銀行承兌匯票,老板給貼現(xiàn)了。貼現(xiàn)后老板打入個人賬戶了。其他應(yīng)收款就比較大,同時預(yù)受賬款也比較大。做賬借預(yù)收賬款貼現(xiàn)貸其他應(yīng)收款老板,可以嘛?
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時做賬時直接將這100W計到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時,我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報表里有一個其他收益3786.85,填稅務(wù)報表的時候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
銀行承兌匯票貼現(xiàn)也都是公司貼現(xiàn),記入預(yù)收賬款*公司借銀行存款貸預(yù)收賬款*公司。老板轉(zhuǎn)走借其他應(yīng)收款老板貸銀行存款。這樣預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款都很大,有稅務(wù)風(fēng)險,做一筆借預(yù)收賬款貸*公司貸其他應(yīng)收款老板,這樣沒有錯誤吧
您好,上面的理解好像不對嘛 確認(rèn)收入? ? 借:應(yīng)收? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 增值稅 收到承兌? 貸:應(yīng)收票據(jù)? ? 貸:應(yīng)收 貼現(xiàn)? ? ? 借:銀行? ?財務(wù)費(fèi)用? ?貸:應(yīng)收票據(jù) 我們應(yīng)收? ?和?應(yīng)收票據(jù)?余額都是0平的 只有老板的??其他應(yīng)收款是有余額的
收到票據(jù)都沒有做賬呢。老板拿去貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)也是公司,根據(jù)銀行流水做的賬。收到錢就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款*公司
哦哦,那我們的賬不對呢,收到票據(jù)都沒有做賬,本來客戶不欠我們的錢了,但賬上體現(xiàn)客戶欠款的, 借預(yù)收賬款貼現(xiàn)貸其他應(yīng)收款老板 這個不行的,體現(xiàn)客戶還欠款,老板倒不欠公司錢了
我剛接過來的賬不到一年。以前的代理記賬公司銀行流水都沒有做賬。票據(jù)都沒有做賬。我接過來只要有銀行流水的,我都做成應(yīng)收賬款或借或者貸了,應(yīng)收賬款貸方不就是預(yù)收賬款嘛?這公司應(yīng)付賬款也很大。我現(xiàn)在就是把稅款和申報表對應(yīng)起來,把票據(jù)都做上賬??聪履男┢睋?jù)貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)老板轉(zhuǎn)走做借預(yù)收賬款貼現(xiàn)貸其他應(yīng)收款老板。
您好,應(yīng)收賬款貸方不就是預(yù)收賬款,是的 2.一個往來單位只用一個往來科目,我們不如用??應(yīng)收賬款 3.接人家的亂賬確實(shí)很痛苦的,我接了一家公司調(diào)了半年,才全部核對上