你好,這個一般納稅人13%,小規(guī)模1%

老師,我們是軟件開發(fā),銷售手持機硬件和軟件服務(wù)時,不想開具軟件產(chǎn)品即征即退,退稅太麻煩了,可以合同約定分別開具硬件和軟件服務(wù)6%的發(fā)票嗎?
產(chǎn)品在銷售時,價格暫時無法確定。軟硬件在簽合同時,能備注總價占比多少來簽訂合同嗎?這樣,我們退稅時,是否不影響
合同沒有表明稅點,有明確的硬件產(chǎn)品金額,和技術(shù)服務(wù)金額。但技術(shù)服務(wù)部分,采購了軟件產(chǎn)品,可以按采購軟件產(chǎn)品部分的金額,來開對應(yīng)金額的13%的票嗎?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應(yīng)該怎么操作?
老師,請問我公司購入A硬件10000元,B軟件5000元,然后將其組成組合產(chǎn)品C以20000元對外售出,但是銷售合同中簽署的是組合產(chǎn)品C包含硬件A和軟件B,并注明硬件A價格是20000元,軟件B價格是0元。請問我們對外開發(fā)票時要怎么開?成本收入如何確定?如果客戶要求只能開組合C,20000元,那我們的軟件是否要視同銷售,補繳增值稅?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認還是24年確認呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師,可以往技術(shù)服務(wù)方向靠嗎,因為定制的設(shè)備是專用化的且軟件研發(fā)成功后歸屬客戶,不具有通用性
你好,操作是可以的。營業(yè)范圍有,就行
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。