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老師,想問下有筆收入當(dāng)時(shí)做了預(yù)收款,開了發(fā)票但是沒做收入,但是已經(jīng)交了稅了,賬上還掛著預(yù)收款,怎么處理?

2024-11-15 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-15 15:15

您好,那你賬面和申報(bào)的收入、銷項(xiàng)稅額差這一筆,現(xiàn)在沖預(yù)收,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9983 追問 2024-11-15 15:37

然后發(fā)票重新入賬?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:38

您好,是的,發(fā)票要補(bǔ)入賬的

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您好,那你賬面和申報(bào)的收入、銷項(xiàng)稅額差這一筆,現(xiàn)在沖預(yù)收,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-11-15
確認(rèn)收入的分錄是怎么做的?掛 的應(yīng)收?
2025-04-07
您好,那得補(bǔ)上這個(gè)分錄,同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表,要納稅調(diào)增,要補(bǔ)所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-10-18
?你好? ?你開票系統(tǒng)里面肯定可以查詢你開票的記錄的。 去找下你這個(gè)發(fā)票? ?
2021-01-29
你好? 你們這個(gè)實(shí)際是收入的話 。 你應(yīng)該做? 借預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2020-12-01
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