你好,老師在解答中
2.A公司對一幢辦公樓進行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元,已計提折舊500萬元。更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替換部分賬面原值為100萬元(這個是更新改造的賬面價值),出售價款為2萬元。請做出相關(guān)賬務(wù)處理分錄。
我公司買了一臺設(shè)備28.8萬元,用舊設(shè)備以3.5萬抵減新設(shè)備,但原舊設(shè)備的固定資產(chǎn)帳面價值是19萬,已提折舊3萬,提了之后老板說不提了,現(xiàn)在這個我該怎么做分錄?
某公司現(xiàn)正在使用的一臺舊機器系5年前以10萬元的價格購買的,預(yù)計使用壽命 飛10年,現(xiàn)已使用5年,壽命期末無殘值,使用直線法計提折舊?,F(xiàn)準備以一臺性能優(yōu)良的新機器替換舊機器,新機器的購買價格12萬元,安裝費3萬元,使用壽命5年。5年內(nèi)它可每年降低付現(xiàn)經(jīng)營費用5萬元,壽命期末殘值1萬元。折圖方法亦為直線法,新機器投產(chǎn)后需增加凈營運資金1.2萬元。若舊機器現(xiàn)在可按 6.5萬元的價格出售,公司適用的所得稅率為33%,資本成本為10%。利用凈現(xiàn)值指標(biāo)評價該公司現(xiàn)在是否應(yīng)該更新設(shè)備。
請問下老師,我們處理了公司名下的一輛車,開出13%的普票含稅價5萬元,已計提折舊3萬元,車原價就是8萬元,會計憑證怎么做呀
請問下老師,我們處理了公司名下的一輛車,開出13%的普票含稅價5萬元,已計提折舊3萬元,車原價就是8萬元,會計憑證怎么做呀
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
你好,這個要按照新設(shè)備的原有價值作為買入,然后舊設(shè)備作為賣出,其實是兩筆業(yè)務(wù)。
買入的原值多少
開的發(fā)票是抵了2萬后33萬元 33萬元
老師,分錄怎么做? 舊的裝載機還要交增值稅嗎?怎么開發(fā)票?
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 新買的固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn), 借:應(yīng)交稅費 貸銀行存款
要交稅 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,請對老師的回復(fù)及時給予評價!謝謝