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如果去企業(yè)上班銷售電器的,然后顧客購買商品了,但是顧客不需要開發(fā)票。我做賬要做收入嗎?我怎么做賬,希望老師詳細回復。如果不能好好回復,就不要回復我了

2024-11-14 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 21:30

你好,做賬要做收入 無票收入

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齊紅老師 解答 2024-11-14 21:31

借:銀行存款/現金 貸:主營業(yè)務收入--無票收入 應交稅費---應交增值稅(銷)

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快賬用戶4513 追問 2024-11-14 21:32

我的天,就不能詳細回復嗎?如果我不做收入稅局也不知道啊,是要做兩套賬嗎?老師您可不可以詳細認真回復啊

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齊紅老師 解答 2024-11-14 21:40

無票收入是指企業(yè)在銷售貨物、提供勞務等經營活動中,未向客戶開具發(fā)票而收到的款項。根據最新的稅法規(guī)定和實務操作,無票收入也需要進行規(guī)范的賬務處理和納稅申報。

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齊紅老師 解答 2024-11-14 21:41

無票收入需依法申報納稅:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》和相關稅法規(guī)定,企業(yè)的無票收入也應當確認為當期收入,并進行相應的賬務處理和稅款計算。企業(yè)在收到無票收入時,應當及時記錄并計算應繳納的增值稅等稅款11。 無票收入的賬務處理:企業(yè)在進行無票收入的賬務處理時,應當直接按貨款金額除以1.17記入主營業(yè)務收入,再乘以0.17記入應交稅金-應交增值稅-銷項稅。這樣可以確保企業(yè)的財務記錄完整準確,同時也方便了后續(xù)的納稅申報工作8。 無票收入的納稅申報:企業(yè)在申報增值稅時,除了需要申報開票收入外,還應當將無票收入一并納入申報范圍。在增值稅申報表中,企業(yè)應當在“未開票收入”欄填寫無票收入的金額。這樣可以避免因漏報無票收入而產生的稅務風險13。 無票收入的涉稅風險:如果企業(yè)故意少填或隱匿無票收入金額以達到偷逃稅的目的,可能會面臨行政及刑事責任。稅務機關在進行稅務檢查時,會重點關注企業(yè)的無票收入申報情況,一旦發(fā)現存在問題,將會依法進行處罰10。 綜上所述,企業(yè)在處理無票收入時,應當嚴格遵守稅法規(guī)定,及時進行賬務處理和納稅申報,以避免不必要的涉稅風險。同時,企業(yè)還應當建立健全的內部控制機制,確保無票收入的真實性和合規(guī)性。

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快賬用戶4513 追問 2024-11-15 08:01

以后別回復我了,不是我想要的答案

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:39

你好,你是想問無票 未做賬,未申報的情況,會有什么風險?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:40

無發(fā)票收入不申報,說白了就是有逃稅的嫌疑,企業(yè)一些情況下收入沒有開具發(fā)票,對此部分就認為可以不用申報納稅,那么被稅務機關稽查到后的懲罰還是有的

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:41

1、若當期銷售收入中存在無票收入,沒有記賬,也沒有進行申報,企業(yè)需要繳納的增值稅減少,進而可能導致企業(yè)增值稅稅負低于當地同行業(yè)平均值,那么金三系統(tǒng)就會出現增值稅稅負低的預警,出現異常引起關注,搞不好還要面對稅局核查.還有這種極端例子,企業(yè)為了偷逃稅款,都做無票收入,連續(xù)6個月以上都進行增值稅零申報,不用多說,追征、滯納金和罰款少不了. 2.若無票收入記了賬,企業(yè)所得稅申報表上有這筆收入數據,增值稅申報表上卻沒有申報,那么增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅上的收入差距太大,也會引起稅局關注. 3.若會計賬上做了無票收入,企業(yè)所得稅和增值稅都沒有申報,稅務系統(tǒng)也會出現預警,稅局會對企業(yè)提供的財務報表、增值稅納稅申報表、企業(yè)所得稅預繳申報表以及發(fā)票等信息進行各項指標的分析、比對.

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你好,做賬要做收入 無票收入
2024-11-14
需要做收入 即使顧客沒要發(fā)票,按照稅法規(guī)定,銷售商品取得收入也需要確認應稅收入。這種情況屬于未開票收入。 賬務處理:借記 “庫存現金 / 銀行存款 / 其他應收款(如果是個人先收款后交款等情況)”,貸記 “主營業(yè)務收入” 和 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”(一般納稅人適用,如果是小規(guī)模納稅人,貸記 “應交稅費 - 應交增值稅”)。 不能不做收入 不做收入是不行的。稅務機關可以通過多種方式發(fā)現企業(yè)隱瞞收入的情況,比如核查企業(yè)的資金流水、庫存進出情況、上下游企業(yè)數據比對等。 對于未進公戶的收款,如果被稅務機關發(fā)現,會被認定為逃避納稅義務,企業(yè)會面臨補繳稅款、滯納金和罰款等風險。
2024-11-15
您好,您描述的各方金額是否準確?
2023-01-07
同學您好,出租的收入做“其他業(yè)務收入”,出租后每年的耗材費用和折舊費用做“其他業(yè)務成本”就可以了。收回自用也是繼續(xù)計提折舊就可以了。如果收回后又租給別的單位再按照上述做賬就可以。
2021-09-22
嗯呢,可以的,沒問題的哈
2022-09-30
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