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上月開具的專票,本月紅沖了,且上月的增值稅還未申報,是不是申報上月增值稅時就不用算紅沖掉的這張票的稅額?

2024-11-13 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 08:55

上月正常申報,本月的增值稅申報才按扣除紅字后的數(shù)字申報

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快賬用戶3228 追問 2024-11-13 09:01

哦,我還以為上月申報時可以扣除紅沖后的稅額

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齊紅老師 解答 2024-11-13 09:02

那個是不會的哈,這個才行

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上月正常申報,本月的增值稅申報才按扣除紅字后的數(shù)字申報
2024-11-13
你好 ; 你開的專票還是普票; 是否有認證發(fā)票 ? 購買方認證了沒有
2022-07-05
可以紅沖上個月開的增值稅發(fā)票。不影響上個月的報稅,只要對方?jīng)]勾選
2024-10-09
對,肯定需要把紅字的沖銷了
2022-04-11
是的,申報增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報
2023-05-05
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