這里填寫的是遷移前尚未彌補(bǔ)的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅累計(jì)虧損。 個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,個(gè)體工商戶納稅年度發(fā)生的虧損,準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),用以后年度的生產(chǎn)經(jīng)營所得彌補(bǔ),但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 在進(jìn)行跨區(qū)域遷移時(shí),需要填寫遷移前尚未彌補(bǔ)完的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅累計(jì)虧損額。這個(gè)虧損額是指個(gè)體工商戶在之前的納稅年度中,按照相關(guān)規(guī)定計(jì)算出的經(jīng)營所得虧損,且尚未得到完全彌補(bǔ)的部分。 具體來說,計(jì)算經(jīng)營所得時(shí),以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。

老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,調(diào)增完后的那個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)虧損怎么填寫呢?
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計(jì)有點(diǎn)盈利,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填累計(jì)數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤總額填錯(cuò)了,對以后填報(bào)所得稅有影響嗎?報(bào)所得稅時(shí)每個(gè)季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個(gè)季度填報(bào)呢
請問老師,2022年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)算是彌補(bǔ)虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時(shí)候怎么填寫.謝謝
我公司做跨省遷移現(xiàn)在需要填遷移前尚未彌補(bǔ)的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅累計(jì)虧損。我們是有限責(zé)任公司這一項(xiàng)怎么填寫。
公司注冊地址跨區(qū)遷移,“遷移前尚未彌補(bǔ)的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅累計(jì)虧損”這一項(xiàng)怎么填寫?
老師請問一下,10月份幫朋友交了一個(gè)月社保,不給他發(fā)工資和報(bào)個(gè)稅,這賬怎么處理好呢?
老師好,我們有項(xiàng)目跨區(qū)域了,在當(dāng)?shù)卣埖膫€(gè)人拉運(yùn)土方,我們可以讓這些個(gè)人去項(xiàng)目所在地開運(yùn)費(fèi)票嗎?
購進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢怎么辦,那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運(yùn)營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?


我是企業(yè)遷移,怎么是經(jīng)營所得個(gè)人所得稅啊
同學(xué)你好 不是個(gè)體戶嗎?
不是了,是企業(yè)
有限責(zé)任公司
那這個(gè)不對,應(yīng)該是企業(yè)所得稅