有的,如果企業(yè)在該季度可以享受稅收優(yōu)惠或者虧損前移抵扣等情況,可能會(huì)出現(xiàn)利潤總額為正但所得稅為0的情況。
請(qǐng)問老師,為什么利潤表上的利潤總額為負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用居然是正數(shù)?不是說有利潤才發(fā)生所得稅,這是什么情況
貴單位所屬時(shí)期2020-10-01至2020-12-31的《企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類》利潤總額為0元,《利潤表》利潤總額-139432.11元,兩者不一致,可能存在申報(bào)或財(cái)務(wù)報(bào)表有誤的情況。請(qǐng)核實(shí),如有錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)更正。 老師這種情況怎么弄?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)。
老師您好,請(qǐng)教,如下利潤表,如果本年利潤總額為正數(shù),扣除以前年度虧損的話,所得稅會(huì)有為0的情況嗎
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
請(qǐng)問老師,利潤總額為正數(shù)的情況下,有沒有季度利潤表所得稅為0的情況
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
未彌補(bǔ)虧損可以在季度預(yù)繳中扣是吧?
一般利潤總額<300萬,所得稅率就是5%吧?
對(duì),如果企業(yè)屬于小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分,可以適用20%的稅率,并享受減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額的優(yōu)惠,實(shí)際稅率為5%。
是的,如果企業(yè)有歷史虧損,可以在計(jì)算當(dāng)期所得稅時(shí),將這些虧損用來抵扣利潤,從而可能使得季度所得稅為0。